重庆市第二中级人民法院
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。本部门是国家审判机关,主要职能职责为各类诉讼案件的立案、审判、执行工作,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,依法行使审判监督职能。
(二)机构设置。本部门设立办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、环境资源审判庭、执行局、研究室、司法鉴定技术室、司法警察支队、司法行政装备管理处、监察室、机关党委等十八个内设机构。当年无变动情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计7620.06万元,支出总计7620.06万元。收支较上年决算数减少1,580.64万元、下降17.18%,主要原因是2016年结转的基建和装备指标在2017年度使用,2017年度补发了我院2016年度司改试点时的法官员额绩效。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,444.54万元,较上年决算减少152.63万元,下降2.01%,主要原因是2017年度补发了我院2016年度司改试点的法官员额绩效。其中:财政拨款收入7,444.54万元,占100.00%。此外,年初结转和结余175.52万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,457.54万元,较上年决算数减少1,350.57万元,下降15.33%,主要原因是2016年结转的基建和装备指标在2017年度使用,2017年度补发了我院2016年度司改试点时的法官员额绩效。其中:基本支出5,568.74万元,占74.67%;项目支出1,888.80万元,占25.33%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余162.52万元,较上年决算数减少230.07万元,下降58.60%,主要原因是2016年结转装备指标在2017年使用完毕。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,444.54万元,较上年决算数减少152.63万元,下降2.01%。主要原因是2017年度补发了我院2016年度司改试点的法官员额绩效。较年初预算数增加1,188.23万元,增长18.99%。主要原因是年中追加安排2017年目标考核奖392.62万元,离退休健康休养费34.1万元,国家赔偿40.06万元,退休“中人”一次性退休补贴44.74万元,司法救助6.74万元,办案经费550万元,正常调资41.2万元,人员变动工资清算67.53万元。此外,年初财政拨款结转和结余175.52万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,457.54万元,较上年决算数减少1,350.57万元,下降15.33%。主要原因是2016年结转的基建和装备指标在2017年度使用,2017年度补发了我院2016年度司改试点时的法官员额绩效。较年初预算数增加1,201.23万元,增长19.20%。主要原因是年中追加安排2017年目标考核奖、离退休健康休养费、国家赔偿、退休“中人”一次性退休补贴、司法救助、办案经费、人员变动及工资增长。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余162.52万元,较上年决算数减少230.07万元,下降58.60%,主要原因是2016年结转装备指标在2017年使用完毕。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出40.06万元,占0.54%,较年初预算数增加40.06万元,增长100.00%,主要原因是支付国家赔偿。
(2)公共安全支出6,349.69万元,占85.14%,较年初预算数增加1,078.67万元,增长20.46%,主要原因是年中追加安排2017年目标考核奖、司法救助、办案经费、人员变动及工资增长。
(3)教育支出11.36万元,占0.15%,与年初预算一致,用于职工教育。
(4)社会保障与就业支出643.95万元,占8.63%,较年初预算数增加82.50万元,增长14.69%,主要原因是年中追加离退休健康休养费、退休“中人”一次性退休补贴、工资调资。
(5)医疗卫生与计划生育支出209.99万元,占2.82%,与年初预算一致,用于医疗保险缴费。
(6)住房保障支出202.49万元,占2.72%,与年初预算一致,用于住房公积金缴费。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,568.74万元。其中:人员经费4,235.37万元,较上年决算数增加47.33万元,增长1.13%,主要原因是人员变动及工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,333.37万元,较上年决算数减少119.26万元,下降8.21%,主要原因是机关运行经费核算细化,厉行节约,降低了运行费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计180.49万元,较年初预算数减少37.16万元,下降17.07%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;较上年支出数增加55.59万元,增长44.51%,主要原因:一是2018年已达报废条件的三台车辆出现安全隐患,不能正常使用,为满足解决执行难、扫黑除恶工作需要,将三台车辆报废后购置两台中型载客车辆支出47.25万元,二是本单位去年1人因公出国(境),而今年有2人因公出国(境)。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用16.04万元,主要是用于参加市高法院组织的赴美国“破产重整制度”专题培训、参加国家法官学院与香港城市大学合作举办的“第十三期中国高级法官研修班”。费用支出较年初预算减少3.96万元,下降19.80%,主要原因是今年本单位严格控制非必要的因公出国(境)人员。较上年支出数增加9.35万元,增长139.76%,主要原因是本单位去年1人因公出国(境),而今年有2人因公出国(境)。
公务车购置费47.25万元,主要用于购买2辆执法执勤用中型载客汽车。费用支出较年初预算数增加47.25万元,较上年支出数增加47.25万元,增长100%,主要原因是2018年已达报废条件的三台车辆出现安全隐患,不能正常使用,为满足解决执行难、扫黑除恶工作需要,需将三台车辆报废,购置了两台中型载客车辆,2017年无车辆购置。
公务车运行维护费95.38万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、审判业务执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少47万元,下降33.14%,较上年支出数减少1.00万元,下降1.04%,主要原因是本单位今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费21.82万元,主要用于接待上下级法院、外省兄弟法院接待开支,另外还包括人大、政协工作汇报会及上级单位检查开支等费用。费用支出较年初预算数减少33.18万元,下降60.33%。较上年支出数减少0.01万元,下降0.05%,主要原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置2辆,公务车保有量为38辆;国内公务接待918批次3,641人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费59.94元,车均购置费23.63万元,车均维护费2.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,333.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少119.26万元,下降8.21%,主要原因是机关运行经费核算细化,厉行节约,降低了运行费用。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车1辆,其他用车3辆,其他用车主要是摩托车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额444.20万元,其中:政府采购货物支出405.80万元、政府采购工程支出38.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额444.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.85万元,占政府采购支出总额的0.64%。主要用于采购办公设备、计算机网络、公务用车、厨房设备等购置。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,涉及资金1888.80万元。从评价情况来看其中部门征收计划、三年滚动预算编制合理,基本支出编报和项目支出编报符合工作实际,项目支出执行到位。支出预算编制效果较好,预算执行情况较为理想,但其中预算支出进度项目完成不够,主要市因为资金使用跟踪不到位,计划项目没有按时实施完毕;财务管理情况较好,但其中往来款清理的及时性和规范性项目完成不够,原因是其款项涉及当事人案款不能及时结案支付。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-87661622
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 7,444.54 | 一、一般公共服务支出 | 40.06 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 6,349.69 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 11.36 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 643.95 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 209.99 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 202.49 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 7,444.54 | 本年支出合计 | 7,457.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 175.52 | 年末结转和结余 | 162.52 |
合计 | 7,620.06 | 合计 | 7,620.06 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
合计 | 7,444.54 | 7,444.54 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | ||||||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 40.06 | 40.06 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,336.69 | 6,336.69 | ||||||||
20405 | 法院 | 6,336.69 | 6,336.69 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 4,481.22 | 4,481.22 | ||||||||
2040503 | 机关服务 | 19.73 | 19.73 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 285.74 | 285.74 | ||||||||
205 | 教育支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 11.36 | 11.36 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 643.95 | 643.95 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 643.95 | 643.95 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.84 | 27.84 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.48 | 337.48 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.99 | 134.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.64 | 143.64 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209.99 | 209.99 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 209.99 | 209.99 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 168.83 | 168.83 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.16 | 41.16 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 202.49 | 202.49 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 202.49 | 202.49 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 202.49 | 202.49 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 7,457.54 | 5,568.74 | 1,888.80 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | ||||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 40.06 | 40.06 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 6,349.69 | 4,500.95 | 1,848.74 | |||||
20405 | 法院 | 6,349.69 | 4,500.95 | 1,848.74 | |||||
2040501 | 行政运行 | 4,481.22 | 4,481.22 | ||||||
2040503 | 机关服务 | 19.73 | 19.73 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 298.74 | 298.74 | ||||||
205 | 教育支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 11.36 | 11.36 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 643.95 | 643.95 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 643.95 | 643.95 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.84 | 27.84 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.48 | 337.48 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.99 | 134.99 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.64 | 143.64 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209.99 | 209.99 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 209.99 | 209.99 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 168.83 | 168.83 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.16 | 41.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 202.49 | 202.49 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 202.49 | 202.49 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 202.49 | 202.49 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 7,444.54 | 一、一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 6,349.69 | 6,349.69 | |||
五、教育支出 | 11.36 | 11.36 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 643.95 | 643.95 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 209.99 | 209.99 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 202.49 | 202.49 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 7,444.54 | 本年支出合计 | 7,457.54 | 7,457.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 175.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 162.52 | 162.52 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 175.52 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 162.52 | 162.52 | ||
合计 | 7,620.06 | 合计 | 7,620.06 | 7,620.06 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | |||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 7,457.54 | 5,568.74 | 1,888.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.06 | 40.06 | |||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 40.06 | 40.06 | |||
204 | 公共安全支出 | 6,349.69 | 4,500.95 | 1,848.74 | ||
20405 | 法院 | 6,349.69 | 4,500.95 | 1,848.74 | ||
2040501 | 行政运行 | 4,481.22 | 4,481.22 | |||
2040503 | 机关服务 | 19.73 | 19.73 | |||
2040504 | 案件审判 | 1,550.00 | 1,550.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 298.74 | 298.74 | |||
205 | 教育支出 | 11.36 | 11.36 | |||
20508 | 进修及培训 | 11.36 | 11.36 | |||
2050803 | 培训支出 | 11.36 | 11.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 643.95 | 643.95 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 643.95 | 643.95 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.84 | 27.84 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.48 | 337.48 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.99 | 134.99 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 143.64 | 143.64 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209.99 | 209.99 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 209.99 | 209.99 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 168.83 | 168.83 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.16 | 41.16 | |||
221 | 住房保障支出 | 202.49 | 202.49 | |||
22102 | 住房改革支出 | 202.49 | 202.49 | |||
2210201 | 住房公积金 | 202.49 | 202.49 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(款级) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(款级) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(款级) | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,043.74 | 302 | 商品和服务支出 | 1,333.37 | 310 | 资本性支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 1,060.89 | 30201 | 办公费 | 8.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 619.50 | 30202 | 印刷费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||
30103 | 奖金 | 902.75 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 14.66 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 337.48 | 30206 | 电费 | 74.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 134.99 | 30207 | 邮电费 | 60.00 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.66 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 195.02 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 256.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 55.92 | 30213 | 维修(护)费 | 156.18 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 513.64 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 191.63 | 30215 | 会议费 | 14.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30301 | 离休费 | 24.65 | 30216 | 培训费 | 11.36 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 21.82 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.85 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 70.16 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 20.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 107.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 44.74 | 30229 | 福利费 | 17.16 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 98.39 | 30239 | 其他交通费用 | 180.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 399.64 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 4,235.37 | 公用经费合计 | 1,333.37 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市第二中级人民法院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 1,333.37 |
(一)支出合计 | 217.65 | 180.49 | (一)行政单位 | 1,333.37 |
1.因公出国(境)费 | 20.00 | 16.04 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 142.65 | 142.63 | ||
(1)公务用车购置费 | 47.25 | 三、国有资产占用情况 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 142.65 | 95.38 | (一)车辆数合计(辆) | 38 |
3.公务接待费 | 55.00 | 21.82 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 55.00 | 21.82 | 2.主要领导干部用车 | 1 |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | 1 | ||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | 1 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 17 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | 14 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 2 | 7.离退休干部用车 | 1 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 2 | 8.其他用车 | 3 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 38 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 918 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 3,641 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||